第一部分 部门概况 ................................4
一、部门主要职责 .................................4
二、部门决算单位基本情况 .........................4
三、部门主要工作总结..............................5
第二部分 2019年度部门决算表 ......................5
一、收入支出决算总表 .............................6
二、收入决算表 ............................ ......7
三、支出决算表 ...................................7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........14
九、机构运行信息表................................15
第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............15
一、收入支出决算总体情况说明 ....................16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........17
三、政府性基金支出决算情况说明 ..................18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........19
六、预算绩效情况说明..........................20
七、其他重要事项情况说明......................20
第四部分 名词解释 ...........................21
从决算单位构成看,武平县纪委包括12个机关行政科室和1个挂靠单位及1个下属事业单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
(六)坚守人民立场,深化拓展整治群众身边腐败和作风问题有新收获。
2019年武平县纪委年初结转和结余260.62万元,本年收入1,331.06万元,本年支出1,318.19万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余273.50万元。
(一)2019年收入1,331.06万元,比2018年决算数减少415.38万元,下降23.78%,具体情况如下:
(二)2019年支出1,318.19万元,比2018年决算数增加34.77万元,增长2.71%,具体情况如下:
1.基本支出1,279.68万元。其中,人员支出869.02万元,公用支出410.66万元。
2019年一般公共预算拨款支出1,318.19万元,比上年决算数增加34.77万元,增长2.71%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行1266.07万元,较上年决算数增加438.92万元,增长53.06%。主要原因是本年在编人员增加较多导致人员经费增加较多,本年巡察工作加紧导致巡察工作经费增加。
(二)一般行政管理事务19.12万元,较上年决算数增加5.12万元,增长36.57%。主要原因是本年下拨的中央纪检监察转移支付资金比上年增加导致相应的支出增加。
(三)事业运行13.55万元,较上年决算数减少0.26万元,下降1.88%。主要原因是因事业人员中途增减导致奖励性绩效工资有所减少。
(四)其他纪检监察事务支出19.45万元,较上年决算数减少409.01万元,下降95.46%。主要原因是本年安排的项目专项资金支出较少。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,279.68万元,其中:
(二)公务用车购置及运维费支出16.65万元,比年初预算的24万元下降30.63%,主要是单位严格执行公务用车管理及使用相关规定,减少不必要开支。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,比年初预算的0万元下降0%,2019年公务用车购置0辆。
公务用车运维费支出16.65万元,比年初预算的24万元下降30.65%,主要是单位严格执行公务用车管理及使用相关规定,减少不必要开支。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为6辆。
(三)公务接待费支出4.23万元,比年初预算的8.7万元下降51.38%。主要是单位严格执行公务接待相关规定,励行节约,累计接待59批次、417人次。
共对2019年度0个部门发展性项目支出和部门管理的专项转移支付项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果为“优”的项目是0个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。
2019年度机关运行经费支出410.66万元,比上年决算数增长22.75%,主要是: 本年在编人员增加导致公用经费增加,本年巡察工作加紧导致巡察工作经费增加。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。